Вот и мы в себестоимость реально ВЛЯПАЛИСЬ.
. Пошли привязки к приходам годовой давности.
Реально хотелось бы немногого. Все понимаю про пересорт, несвоевременный ввод и т.д. Хотелось бы иногда начинать с чистого листа и самое время для этого - инвентаризация. РН инвентаризации закрывает партию, а ПН, закрывающая продажи в минус - нет. и тянется эта бодяга долго. Как это можно подправить ? Может период закрыть ? Хотя тут писали, что не стоит это делать. Может СС посчитать без МХ - тогда вопрос: не свалятся ли в кучу все МХ ? в описалове как то странно - различные МХ одного подразделения. Что это за подразделение ?