В УКМ4 вообще такой вопрос не возникал, обходился "штатными" инструментами.
С УКМ5 - приходиться разбираться.
Ситуация:
попытка оплаты по карте, она не проходит, чек отменяют. Что то пошло не так - и чек улетает в ОФД как закрытый безналом. В УКМ4 - просто создавал "задним" числом в УКМ-е, потом делали на него возврат. Становилось "хорошо" - бэк=одф, движухи ни денег, ни товара нет.
А в УКМ5 - низя
С+ посылает в "чек коррекции".
Запустил их утилитку, тыкаю во владку "чек коррекции" и впадаю "в ступор": что и как заполнять?
Не, сумму, налоги, СНО - без вопросов.
Но вот дальше - сомневаюсь:
Тип коррекции ставить "Самостоятельно", дата документа основания для коррекции - ставить дату "лишнего" чека, и номер документа - его номер в ОФД. Правильно думаю?
Или неправильно?
Надо какие либо документы/объяснительные в налоговую посылать?
Ведь насколько знаю - чек коррекции делается, если чек прихода НЕ ПРОБИЛИ. А у нас - другая ситуация: чек "лишний" ушел...
И покупатель не отдавал денег, и не забирал товар...