20.01.2010 08:45
А две страницы выше прочитать слабо?ъ
Там написано, что расходная накладная в форме ТОРГ-12 - суть печатная форма кассового чека.
20.01.2010 10:52
В разделе кассовые чеки СМ2000, найди этот чек нажми кнопку печать и выбери нужные печатные формы, сохрани в *.rtf и поправь Word-ом. Если необходимо. И пояснения если тут спрашивают, обычно не просто так, а что бы дать ПРАВИЛЬНЫЙ совет, и твои "тайны" никому не интересны.
20.01.2010 11:49
Снова издеваетесь да, в эту печатную форму ндс попадет не фактический а из карточки товара!
20.01.2010 11:53
Цитата:
Офигевший В разделе кассовые чеки СМ2000, найди этот чек нажми кнопку печать и выбери нужные печатные формы, сохрани в *.rtf и поправь Word-ом. Если необходимо. И пояснения если тут спрашивают, обычно не просто так, а что бы дать ПРАВИЛЬНЫЙ совет, и твои "тайны" никому не интересны.
Чего поправь Word-ом, ндс,
или вы хотите каждую накладную править? Как вы себе это представляетте при потоке хотя бы 1 клиент в 5 минут.
А вопрос был четко сразу поставлен, и если процесс был так поставлен, значит были на то существенные причины.
20.01.2010 12:01
Мне бы очень хотелось, чтобы вы всё-таки поменяли тон общения.
Мы ваши задачи решать не обязаны.
Если наши ответы/вопросы вас не устраивают, есть хороший альтернативный адрес [email]-sm2000@servplus.ru[/email]

Еще раз отсылаю к прочтению Том4 пункт 7.
Вы создаете счет-фактуру кассового чека. Выставляете в ней значения ставок НДС такие, как считаете нужными (по умолчанию, они совпадают с указанными в чеке).
Остается поправить печатную форму расходной накладной по кассовому чеку, чтобы при наличии связанного счет-фактуры кассового чека, данные брались из него.
Если у вас есть исходники этой формы, вы можете внести исправления сами.
Если нет - [email]sm2000@servplus.ru[/email]

Хотя, можете попробовать поэкспериментировать. Возможно, С+ это уже учел и всё делает правильно. Лично мне этим заниматься лень.
20.01.2010 12:02
ребяты профессоры и остальная форумная братия! я вас убедительно прошу, не нужно прессовать новичков (не в обиду будет сказано, ориентируюсь по количеству сообщений). человек зашёл, задал конкретный вопрос. если вы его не понимаете или не знаете как на него ответить, просто промолчите. если будет очень нужно, топик стартер переформулирует свой вопрос так, как положено. извините за оффтоп.
20.01.2010 12:07
Цитата:
саша Возможно ли в чеке для позиции определить НДС?
может просто не стоит выделять ндс в чеке?

посмотрите:

Постановление ФАС Центрального округа от 17.02.2005 N А62-3235/2004
Суд подтвердил позицию о том, что отсутствие кассового чека или невыделение в нем НДС отдельной строкой при наличии иного расчетного документа (квитанции к приходному кассовому ордеру) не является основанием для отказа в вычете по налогу на добавленную стоимость.
Аналогичные выводы содержит:
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 08.11.2006, 01.11.2006 N Ф03-А51/06-2/3968 по делу N А51-19286/2005-33-538/1

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2006 по делу N А55-27088/2005-1
По мнению суда, то обстоятельство, что в чеках контрольно-кассовых машин сумма НДС не выделена отдельной строкой, не является основанием для отказа предпринимателю в праве на налоговый вычет, поскольку указанный чек является доказательством оплаты товара.

Постановление ФАС Уральского округа от 29.05.2007 N Ф09-3987/07-С2 по делу N А07-27382/06
Суд отклонил довод о необходимости указания в чеках ККТ сумм НДС, поскольку выделение в кассовом чеке отдельной строкой сумм налога не предусмотрено нормами законодательства о налогах и сборах.
20.01.2010 12:36
Изначально вопрос был про то, возможно ли в СМ определить ндс в чеке, так как smcashcheckitems, не содержит информацию о чеке. Если нет - то бог с ним. Если да - то как. Дальнейшее обсуждение зачем это нужно и настаивание на том, что процесс не правилен не обязательно. Необязательно также кричать, что это бред, а потом жаловаться на тон. Я просто обозначил проблему.
Еще раз могу повторить: Если чек пробит в 9:00 с однним ндс, а в 10:00 он стал другим, то, товарищ Mtirt, Ваши документы дадут новое ндс, а не то, которое было в чеке. Подумайте над этим, и если не лень проведите эксперимент.
20.01.2010 12:40
А почему вы счет-фактуру собираетесь создавать в 10:00, если продаете товар в 9:00?
Объясните мне.
Вы отдаете покупателю товар и документы.
Одновременно.

Ну и к предложению student я бы тоже прислушалась.
20.01.2010 12:46
товар отдали в 9:00 документы тоже.
через неделю клиент снова захотел получить с/ф, она будет уже с другим ндс!
ну либо в отчете СМ ндс тоже будет другим.
В кассовых документах, и далее по бухгалтерии ндс тоже будет новым...отличным от полученного в 9:00 кассового чека.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.