Цитата: Starter ➤ А вот с алкоголем все интереснее - поставщик в своей декларации эту отгрузку не светит, соответственно, если мы этот приход отразим, будет расхождение. Мы делаем еще одну карточку товара с внутренним штрихкодом, делаем приход от поставщика, затем продаем по этому штрихкоду.
Законного способа учесть бонусный алкоголь нет... А из незаконных, надо искать наиболее приемлемый...
Вобщем, я сделал контрагента "Бонус", по которому приходуются бонусы.(Да, мы не видим, от кого конкретно эти бонусы пришли - да это и не важно, при желании можно в комментариях пометить). Дальше, все идет штатным порядком. А вот при формировании декларации, я в нее не включаю вообще движения того алкоголя, в партиях которого поставщик "Бонус"... Никуда, ни в начальные остаток, ни в приходы ни в расходы, ни в конечный остаток... Типа проходит мимо, и все... По бумагам все красиво, а в программу, я думаю проверяющие не полезут, да и что они там поймут без поллитры:)